Dados do Empenho:

Número:01040048

Valor Total do Empenho:R$ 158.534,24

Valor Total Liquidado:R$ 158.534,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.014/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.391.688,32

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.276.125,06

Saldo a Contratar:R$ 115.563,26

Dados do Contrato:

Número:149224030802

Valor Total do Contrato:R$ 497.576,72

Valor Empenhado:R$ 339.042,48

Saldo a empenhar:R$ 158.534,24

Liquidação: 01040048.001

Liquidada em: 16/05/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 248369

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 48.772,80

Valor Líquido: R$ 48.187,53

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 08/05/2025


Histórico:

liquidação da NF 248369, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#10787ALCOOL HIDRATADO A 70% - ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO,TAMPA ROSQUEADA (LITRO)R$ 5,854.800,00R$ 28.080,00
#16498DETERGENTE ENZIMÁTICO. GALÃO COM 5 LITROS. (GALÃO)R$ 74,40100,00R$ 7.440,00
#20589ÉTER SULFÚRICO (ETÍLICO) – LÍQUIDO INCOLOR, INFLAMÁVEL, VOLÁTIL C/ ODOR PENETRANTE, FOTOSSENSÍVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO ÂMBAR, COM DUAS TAMPAS, SENDO UMA INTERNA VEDANTE E UMA EXTERNA, ENROSCADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. (FRASCO)R$ 24,4012,00R$ 292,80
#20664SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA À BASE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2% - ANTISSÉPTICO DEGERMANTE, COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% ASSOCIADO A TENSOATIVO. ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO FOSCO, COM TAMPA LACRADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO M.S. EMBALAGEM CONTENDO 1 L. (LITRO)R$ 18,00720,00R$ 12.960,00
Total BrutoR$ 48.772,80
Total LiquidoR$ 48.772,80
NÚMERO DA NOTA: 248369

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 29/04/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2504.01.722.296/0001-17.55.001.000248369.1.00248516.4

Número do Protocolo: 223250041448504

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 48.772,801,20%R$ 585,27
Total das Retenções: R$ 585,27
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1606003116/06/2025R$ 48.772,80