- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010607.004
Número:02010607
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 119.143,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 180.856,10
Liquidação: 02010607.004
Liquidada em: 08/05/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 1989090
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 34.295,91
Valor Líquido: R$ 34.295,91
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 08/05/2025
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2.025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#11567 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SERVIÇO) | R$ 34.295,91 | 1,00 | R$ 34.295,91 | |
Total Bruto | R$ 34.295,91 | ||||
Total Liquido | R$ 34.295,91 |