Dados do Empenho:

Número:02011087

Valor Total do Empenho:R$ 1.677.996,48

Valor Total Liquidado:R$ 900.267,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 777.728,83

Dados da Licitação:

Número:1490.22.1212.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.157.608,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.813.665,47

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022122001C

Valor Total do Contrato:R$ 6.813.665,47

Valor Empenhado:R$ 5.317.006,56

Saldo a empenhar:R$ 1.496.658,91

Liquidação: 02011087.010

Liquidada em: 15/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 639 (Número já foi utilizado)

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 132.075,39

Valor Líquido: R$ 126.415,46

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 08/05/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviços de assistência à saúde, na área de oftalmologia, objetivando a realização, de atividades de cunho ambulatorial e hospitalar, compreendendo consultas, tratamentos, exames, cirurgias de média complexidade e suas revisões, para complementar a rede assistencial de saúde do Município de Maracanaú. Inexigibilidade de licitação - 1490.22.1212.01 - Referente a Março/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21940 PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA (SERVIÇO)R$ 14,8112,00R$ 177,72
#11662CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA. (UNIDADE)R$ 10,00850,00R$ 8.500,00
#21931CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA (SERVIÇO)R$ 57,7427,00R$ 1.558,98
#21932ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO)R$ 11,0080,00R$ 880,00
#21936CAPSULOTOMIAA YAG LASER (SERVIÇO)R$ 112,7748,00R$ 5.412,96
#21942ULTRASSONOGRAFIA GLOBO OCULAR/ÓRBITA (MONOCULAR) (SERVIÇO)R$ 24,2018,00R$ 435,60
#21933BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR) (SERVIÇO)R$ 24,2433,00R$ 799,92
#21934CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO (SERVIÇO)R$ 40,0050,00R$ 2.000,00
#22800CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR (SERVIÇO)R$ 10,1120,00R$ 202,20
#22799FUNDOSCOPIA (SERVIÇO)R$ 3,37850,00R$ 2.864,50
#22797GONIOSCOPIA (SERVIÇO)R$ 6,7415,00R$ 101,10
#21939MAPEAMENTO DE RETINA. (SERVIÇO)R$ 24,24184,00R$ 4.460,16
#22796TONOMETRIA (SERVIÇO)R$ 3,37628,00R$ 2.116,36
#22795RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CÂMARA ANTERIOR (SERVIÇO)R$ 335,722,00R$ 671,44
#22794RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CÓRNEA (SERVIÇO)R$ 25,0017,00R$ 425,00
#21941TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO (SERVIÇO)R$ 209,5535,00R$ 7.334,25
#21938FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL (SERVIÇO)R$ 771,60122,00R$ 94.135,20
Total BrutoR$ 132.075,39
Total LiquidoR$ 132.075,39
NÚMERO DA NOTA: 639

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/05/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 135.834,393,00%R$ 4.075,03
IR - PJ0006 - Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anat. patológ. e citop, med. nuclearExtraorçamentárioR$ 132.075,391,20%R$ 1.584,90
Total das Retenções: R$ 5.659,93
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1905009819/05/2025R$ 132.075,39