Dados do Empenho:

Número:14040009

Valor Total do Empenho:R$ 3.432,87

Valor Total Liquidado:R$ 3.432,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 14040009.001

Liquidada em: 08/05/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.432,87

Valor Líquido: R$ 3.432,87

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 08/05/2025


Histórico:

Ref. Fopag Rescisões Comp. Abr/2025 - [Semasa].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.432,871,00R$ 3.432,87
Total BrutoR$ 3.432,87
Total LiquidoR$ 3.432,87
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.