Dados do Empenho:

Número:09050006

Valor Total do Empenho:R$ 18.613,44

Valor Total Liquidado:R$ 18.613,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 09050006.001

Liquidada em: 09/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 18.613,44

Valor Líquido: R$ 18.222,92

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 09/05/2025


Histórico:

REF. EXONERAÇÃO/2025 - ABRIL/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 18.613,441,00R$ 18.613,44
Total BrutoR$ 18.613,44
Total LiquidoR$ 18.613,44
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 21,50
RPPS a RecolherReterR$ 369,02
Total das Retenções: R$ 390,52
Total Pago: R$ 18.613,44 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1305016313/05/2025R$ 18.613,44