Dados do Empenho:

Número:02010114

Valor Total do Empenho:R$ 14.370.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.465.106,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.904.893,24

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010114.006

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.055,34

Valor Líquido: R$ 3.444,80

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025


Data de Solicitação 25/04/2025


Histórico:

AJUSTE MENSAL - ABRIL/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 4.055,341,00R$ 4.055,34
Total BrutoR$ 4.055,34
Total LiquidoR$ 4.055,34
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 212,22
RPPS a RecolherReterR$ 398,32
Total das Retenções: R$ 610,54
Total Pago: R$ 4.055,34 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1305019213/05/2025R$ 4.055,34