Dados do Empenho:

Número:02010449

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.569,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.430,98

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010449.005

Liquidada em: 13/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 162290971

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.407,40

Valor Líquido: R$ 2.259,65

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 12/05/2025


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22000SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE)R$ 2.407,401,00R$ 2.407,40
Total BrutoR$ 2.407,40
Total LiquidoR$ 2.407,40
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1505005815/05/2025R$ 2.407,40