Dados do Empenho:

Número:22040026

Valor Total do Empenho:R$ 253.754,00

Valor Total Liquidado:R$ 253.754,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:08.022/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.865.861,26

Saldo a Contratar:R$ 19.903.712,84

Dados do Contrato:

Número:081025040403

Valor Total do Contrato:R$ 253.754,00

Valor Empenhado:R$ 253.754,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 22040026.002

Liquidada em: 14/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: S W DE LIMA CARDOSO (20.375.092/0001-00)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 2837

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 156.730,00

Valor Líquido: R$ 154.849,24

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 13/05/2025


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 2837.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31738OVO DE GALINHA. TIPO MÉDIO OU GRANDE, COM PESO MÍNIMO DE 50G BRANCO OU VERMELHO. PRODUTO LIMPO, SEM QUEBRAS OU RACHADURAS. EMBALAGEM EM BANDEJAS COM 30 UNIDADES, COBERTAS COM FILME PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 15 (QUINZE) DIAS DA ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (BANDEJA)R$ 22,397.000,00R$ 156.730,00
Total BrutoR$ 156.730,00
Total LiquidoR$ 156.730,00
NÚMERO DA NOTA: 2837

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 05/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.20.375.092/0001-00.55.001.000002837.1.01815086.8

Número do Protocolo: 223250043248939

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 156.730,001,20%R$ 1.880,76
Total das Retenções: R$ 1.880,76
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2205019822/05/2025R$ 156.730,00