Dados do Empenho:

Número:14010001

Valor Total do Empenho:R$ 932.210,96

Valor Total Liquidado:R$ 131.246,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 800.964,12

Dados da Licitação:

Número:19.005/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.199.696,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.199.696,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:190125011401

Valor Total do Contrato:R$ 932.210,96

Valor Empenhado:R$ 932.210,96

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 14010001.003

Liquidada em: 28/05/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: MKF SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME (18.223.882/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1753

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 26.798,40

Valor Líquido: R$ 22.510,66

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 13/05/2025


Histórico:

Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Vigilância Desarmada Diurna e Noturna, no evento ALEGRIA E LOUVOR 2025 de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo, conforme o contrato n° 1901.25.01.14.01, com fundamento na modalidade de Licitação Pregão Eletrônico n° 19.005/2023 e Ata de Registro de Preços nº 19.003/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11506SERVICO DE VIGILANCIA DIURNA DESARMADA. (UNIDADE)R$ 400,1220,00R$ 8.002,40
#11505SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DESARMADA. (UNIDADE)R$ 469,9040,00R$ 18.796,00
Total BrutoR$ 26.798,40
Total LiquidoR$ 26.798,40
NÚMERO DA NOTA: 1753

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 06/05/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 469536532

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.ExtraorçamentárioR$ 26.798,405,00%R$ 1.339,92
INSS - PJ0001 - Cessão de Mão de ObraExtraorçamentárioR$ 26.798,4011,00%R$ 2.947,82
Total das Retenções: R$ 4.287,74
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0906004909/06/2025R$ 26.798,40