- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010614.004
Número:02010614
Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.535,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.464,29
Liquidação: 02010614.004
Liquidada em: 15/05/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300349423351
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 7.832,69
Valor Líquido: R$ 7.738,71
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 13/05/2025
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2.025, CONT: 1490.21.12.27.03.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#21994 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE) | R$ 7.832,69 | 1,00 | R$ 7.832,69 | |
Total Bruto | R$ 7.832,69 | ||||
Total Liquido | R$ 7.832,69 |