Dados do Empenho:

Número:02010672

Valor Total do Empenho:R$ 75.642,66

Valor Total Liquidado:R$ 71.423,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.219,58

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.524.764,81

Valor Empenhado:R$ 1.085.404,37

Saldo a empenhar:R$ 1.439.360,44

Liquidação: 02010672.004

Liquidada em: 23/05/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 804603

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 10.858,91

Valor Líquido: R$ 10.858,91

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 14/05/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO PARTE DA NF Nº 804603, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 5.601,131,00R$ 5.601,13
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 5.257,781,00R$ 5.257,78
Total BrutoR$ 10.858,91
Total LiquidoR$ 10.858,91
NÚMERO DA NOTA: 804603

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/05/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 126A628039521283399V

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805004228/05/2025R$ 10.858,91