Dados do Empenho:

Número:02010488

Valor Total do Empenho:R$ 238.274,40

Valor Total Liquidado:R$ 103.905,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 134.368,90

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 7.794.199,08

Valor Empenhado:R$ 3.527.177,48

Saldo a empenhar:R$ 4.267.021,60

Liquidação: 02010488.004

Liquidada em: 20/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 804619

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 20.226,51

Valor Líquido: R$ 20.226,51

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 16/05/2025


Histórico:

Liquidação referente a combustível - Gasolina e Diesel.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 4.575,861,00R$ 4.575,86
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 15.650,651,00R$ 15.650,65
Total BrutoR$ 20.226,51
Total LiquidoR$ 20.226,51
NÚMERO DA NOTA: 804619

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/05/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 480Q.4470.1310.7920199-Z

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2305016323/05/2025R$ 20.226,51