Dados do Empenho:

Número:03020096

Valor Total do Empenho:R$ 41.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.600,00

Dados da Licitação:

Número:01.013/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.688.041,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.172.196,25

Saldo a Contratar:R$ 23.515.845,66

Dados do Contrato:

Número:149024070501

Valor Total do Contrato:R$ 615.000,00

Valor Empenhado:R$ 307.500,00

Saldo a empenhar:R$ 307.500,00

Liquidação: 03020096.003

Liquidada em: 21/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 327

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 12.200,00

Valor Líquido: R$ 11.956,00

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 19/05/2025


Histórico:

Liquidação referente a aquisição de material de comunicação visual para atendimento de demandas da Sede da Secretaria de Saúde. Solicitação atendida conforme contratado.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16670FACHADA COM IMPRESSÃO DIGITAL UV EM LONA 440G, INSTALADA EM METALOM GALVANIZADO. (METRO QUADRADO)R$ 140,0020,00R$ 2.800,00
#24588ADESIVO LEITOSO PERSONALIZADO COM IMPRESSÃO DIGITAL UV 4X0 COR TAMANHO M². LAYOUT FORNECIDO CONFORME DEMANDA. APLICAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA (METRO QUADRADO)R$ 100,0050,00R$ 5.000,00
#24621IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO LEITOSO COM CORTE ELETRÔNICO, APLICADO EM PVC 3MM E CORTE ESPECIAL (METRO QUADRADO)R$ 220,0020,00R$ 4.400,00
Total BrutoR$ 12.200,00
Total LiquidoR$ 12.200,00
NÚMERO DA NOTA: 327

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 16/05/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.ExtraorçamentárioR$ 12.200,002,00%R$ 244,00
Total das Retenções: R$ 244,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1706015817/06/2025R$ 12.200,00