Liquidação: 02010400.174

Liquidada em: 16/05/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 25,38

Valor Líquido: R$ 25,38

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 16/05/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 25,381,00R$ 25,38
Total BrutoR$ 25,38
Total LiquidoR$ 25,38
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 25,38 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1605019616/05/2025R$ 25,38