Dados do Empenho:

Número:18020002

Valor Total do Empenho:R$ 155.779,00

Valor Total Liquidado:R$ 120.875,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.904,00

Dados da Licitação:

Número:08.022/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.865.861,26

Saldo a Contratar:R$ 19.903.712,84

Dados do Contrato:

Número:0810250124231

Valor Total do Contrato:R$ 858.707,00

Valor Empenhado:R$ 858.707,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 18020002.007

Liquidada em: 27/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 4212

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 9.290,00

Valor Líquido: R$ 9.178,52

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 22/05/2025


Histórico:

Aquisição de gêneros alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 4212.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31728FEIJÃO CARIOCA TIPO I. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 1 KG, COM DATA DE EMPACOTAMENTO, VALIDADE E CÓDIGO DE BARRAS. GRÃO ÍNTEGRO E UNIFORME, SEM MISTURA, LIVRE DE INSETOS, MICRO-ORGANISMOS OU OUTRAS IMPUREZAS QUE POSSAM COMPROMETER O ARMAZENAMENTO OU CONSUMO HUMANO. VALIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG)R$ 9,291.000,00R$ 9.290,00
Total BrutoR$ 9.290,00
Total LiquidoR$ 9.290,00
NÚMERO DA NOTA: 4212

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 19/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.40.498.101/0001-59.55.001.000004212.1.74492442.0

Número do Protocolo: 223250048390906

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 9.290,001,20%R$ 111,48
Total das Retenções: R$ 111,48
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0306001303/06/2025R$ 9.290,00