Dados do Empenho:

Número:21020006

Valor Total do Empenho:R$ 139.280,10

Valor Total Liquidado:R$ 139.280,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.058/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.222.207,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.058.563,55

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149024011503

Valor Total do Contrato:R$ 1.406.212,45

Valor Empenhado:R$ 860.224,20

Saldo a empenhar:R$ 545.988,25

Liquidação: 21020006.005

Liquidada em: 27/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 84159

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 61.530,39

Valor Líquido: R$ 60.792,03

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 22/05/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente aquisição de materiais e insumos odontológicos, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº 14.058/2022 e ata de registro de preço nº 14.006/2023, sob contrato nº 1490.24.01.15.03
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#12266RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR A1 (UNIDADE)R$ 32,6011,00R$ 358,60
#12380RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR A3,5. (UNIDADE)R$ 35,30171,00R$ 6.036,30
#12361RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR A 4. COMPOSITO RESTAURADOR MICROHIBRIDO (UNIDADE)R$ 30,5540,00R$ 1.222,00
#12323RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR B2. (UNIDADE)R$ 35,8540,00R$ 1.434,00
#12413RESINA FLOW A2 (UNIDADE)R$ 18,0052,00R$ 936,00
#12370REVELADOR DENTAL (UNIDADE)R$ 7,1860,00R$ 430,80
#12353KIT SACOLINHA DA SAUDE BUCAL CONTENDO: SACOLA EM (UNIDADE)R$ 5,06375,00R$ 1.897,50
#12236ANESTESICO TOPICO GEL - DIVERSOS SABORES (UNIDADE)R$ 8,9283,00R$ 740,36
#13762ESCOVA DENTAL ADULTO. CONFECCIONADA EM NYLON E ÂNCORA METÁLICA, COM MÍNIMO DE 3 FILEIRAS DE CERDAS; CERDAS MACIAS, CORES VARIADAS. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. APROVADA EM ÓRGÃOS RELACIONADOS À CLASSE ODONTOLÓGICA (TIPO ASSOCIAÇÕES DE CLASSE, CONSELHOS, ETC.) (UNIDADE)R$ 0,68750,00R$ 510,00
#12254FIO DE SUTURA DE NYLON NO 3-0. (CAIXA)R$ 38,16115,00R$ 4.388,40
#15543FLÚOR GEL (UNIDADE)R$ 4,10220,00R$ 902,00
#23670ESPAÇADOR DIGITAL 21 MM, A-D (UNIDADE)R$ 30,297,00R$ 212,03
#12311ANESTESICO CLORIDRATO DE ARTICAINA 4% COM BITARTARATO DE EPINEFRINA (CAIXA)R$ 138,00111,00R$ 15.318,00
#12373LIMA FLEXOFILE 25MM 1A SERIE 15-40 (CAIXA)R$ 5,8512,00R$ 70,20
#23671ESPACADOR DIGITAL 25 MM, A-D (UNIDADE)R$ 30,297,00R$ 212,03
#12342RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR A2. (UNIDADE)R$ 35,30147,00R$ 5.189,10
#23676FIXADOR DENTAL, SOLUCAO PRONTA PARA O USO EM PROCESSO MANUAL (FRASCO)R$ 9,3755,00R$ 515,35
#12273ANESTESICO DE PRILOCAINA A 3% C/ FELIPRESSINA(OCTAPRESSINA 0,3UI) (CAIXA)R$ 84,5290,00R$ 7.606,80
#12304RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR A3. (UNIDADE)R$ 35,30176,00R$ 6.212,80
#12391RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR B1- RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL- COR B1 (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 35,3041,00R$ 1.447,30
#12398LIMA FLEXOFILE 21MM 1º SÉRIE 15-40- LIMA FLEXOFILE 21 MM, 1º SÉRIE 15-40 (CAIXA)R$ 12,4512,00R$ 149,40
#12349ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 2% COM ADRENALINA 1:100.000 (CAIXA)R$ 109,0116,00R$ 1.744,16
#12235FIO DE SUTURA DE SEDA NO 3-0. (CAIXA)R$ 37,71106,00R$ 3.997,26
Total BrutoR$ 61.530,39
Total LiquidoR$ 61.530,39
NÚMERO DA NOTA: 84159

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 14/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.69.366.326/0001-33.55.001.000084159.1.84797686.9

Número do Protocolo: 223250046876792

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 61.530,391,20%R$ 738,36
Total das Retenções: R$ 738,36
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1106000811/06/2025R$ 61.530,39