- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 18010005.005
Número:18010005
Valor Total do Empenho:R$ 1.119.680,86
Valor Total Liquidado:R$ 368.924,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 750.756,25
Número:10.022/2023TPR
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.512.605,79
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.212.731,46
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023112901
Valor Total do Contrato:R$ 3.212.731,46
Valor Empenhado:R$ 1.213.440,80
Saldo a empenhar:R$ 1.999.290,66
Liquidação: 18010005.005
Liquidada em: 28/05/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA (07.501.407/0001-41)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 460
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 107.571,26
Valor Líquido: R$ 104.128,97
Valor Pago da RP R$ 107.571,26
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 22/05/2025
Histórico:
Despesas com a Conclusão da Obra de Urbanização da Lagoa do Mingau, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente a 5º medição (06/12/2024 à 04/02/2025).Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#7213 | URBANIZAÇÃO DE LAGOA (SERVIÇO) | R$ 107.571,26 | 1,00 | R$ 107.571,26 | |
Total Bruto | R$ 107.571,26 | ||||
Total Liquido | R$ 107.571,26 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 16/05/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 518128560
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 53.785,63 | 4,00% | R$ 2.151,43 |
IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 107.571,26 | 1,20% | R$ 1.290,86 |