Dados do Empenho:

Número:02011069

Valor Total do Empenho:R$ 3.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.562.339,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 937.660,89

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02011069.011

Liquidada em: 23/05/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 76.493,91

Valor Líquido: R$ 76.493,91

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 23/05/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19545PARCELAMENTO DO INSS (MÊS)R$ 76.493,911,00R$ 76.493,91
Total BrutoR$ 76.493,91
Total LiquidoR$ 76.493,91
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3005006030/05/2025R$ 76.493,91