Dados do Empenho:

Número:02010025

Valor Total do Empenho:R$ 1.340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 608.376,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 731.623,84

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010025.014

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 29.465,42

Valor Líquido: R$ 23.417,17

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

fopag-comissi 01- pgm -comp. maio-2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 29.465,421,00R$ 29.465,42
Total BrutoR$ 29.465,42
Total LiquidoR$ 29.465,42
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.081,06
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.967,19
Total das Retenções: R$ 6.048,25
Total Pago: R$ 29.465,42 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805018128/05/2025R$ 29.465,42