Dados do Empenho:

Número:13020020

Valor Total do Empenho:R$ 777.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 591.631,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 185.568,40

Dados da Licitação:

Número:08.022/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.865.861,26

Saldo a Contratar:R$ 19.903.712,84

Dados do Contrato:

Número:081025012703

Valor Total do Contrato:R$ 2.357.750,00

Valor Empenhado:R$ 2.357.750,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 13020020.009

Liquidada em: 28/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 4213

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 18.200,00

Valor Líquido: R$ 17.981,60

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 4213.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31743TAPIOCA GOMA FRESCA. EMBALAGEM TRANSPARENTES EM PACOTES DE 01 KG. DEVEM ESTAR FRESCAS, ÍNTEGRAS, SEM TRAÇO MANCHAS. VALIDADE DE 3 MESES; VALIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG)R$ 9,102.000,00R$ 18.200,00
Total BrutoR$ 18.200,00
Total LiquidoR$ 18.200,00
NÚMERO DA NOTA: 4213

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 19/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.40.498.101/0001-59.55.001.000004213.1.35088592.0

Número do Protocolo: 223250048392309

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 18.200,001,20%R$ 218,40
Total das Retenções: R$ 218,40
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0306003603/06/2025R$ 18.200,00