- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 03020359.005
Número:03020359
Valor Total do Empenho:R$ 118.169,19
Valor Total Liquidado:R$ 60.584,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 57.584,59
Liquidação: 03020359.005
Liquidada em: 06/06/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HERBERT JOSÉ DE SOUZA BETINHO (02.766.733/0001-67)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 4.692,30
Valor Líquido: R$ 4.692,30
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 28/05/2025
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) II ( Maio/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.36.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#24737 | INCISO II - MANTER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA (FREEZERS, GELADEIRAS, FOGÕES, BEBEDOUROS, CENTRAIS DE ÁGUA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E CARTEIRAS ESCOLARES) (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 4.692,30 | 1,00 | R$ 4.692,30 | |
Total Bruto | R$ 4.692,30 | ||||
Total Liquido | R$ 4.692,30 |