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- Liquidação Nº 03100013.006
Número:03100013
Valor Total do Empenho:R$ 1.871.186,29
Valor Total Liquidado:R$ 1.871.186,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.003/2024CE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.193.779,74
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.193.779,74
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101024090201
Valor Total do Contrato:R$ 6.193.779,74
Valor Empenhado:R$ 6.193.779,74
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 03100013.006
Liquidada em: 28/05/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: CONSORCIO COPA/CHC (57.076.201/0001-90)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 9
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 211.398,15
Valor Líquido: R$ 200.405,45
Valor Pago da RP R$ 211.398,15
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 27/05/2025
Histórico:
Despesas de R.P. com a Drenagem, Terraplanagem e Pavimentação da Avenida José Tarcísio da Mota Sá e Avenida Principal 2 - Distrito Industrial III em Maracanaú, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente a 6º medição (01/04/2025 à 30/04/2025).Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#11732 | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO) | R$ 211.398,15 | 1,00 | R$ 211.398,15 | |
Total Bruto | R$ 211.398,15 | ||||
Total Liquido | R$ 211.398,15 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 20/05/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 211.398,15 | 4,00% | R$ 8.455,93 |
IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 211.398,15 | 1,20% | R$ 2.536,77 |