Dados do Empenho:

Número:02010284

Valor Total do Empenho:R$ 1.360.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 927.505,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 432.494,27

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010284.006

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 157.458,87

Valor Líquido: R$ 109.279,74

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

FOPAG REF MAI25 - EFETIVOS ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 157.458,871,00R$ 157.458,87
Total BrutoR$ 157.458,87
Total LiquidoR$ 157.458,87
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.097,11
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 5.536,92
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 4.497,81
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 762,98
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 17.552,36
Vale TransportePagar/RecolherR$ 477,32
Faltas*Pagar/RecolherR$ 222,95
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.396,80
RPPS a RecolherReterR$ 15.907,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACSEPagar/RecolherR$ 56,48
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 670,83
Total das Retenções: R$ 48.179,13
Total Pago: R$ 157.458,87 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905018029/05/2025R$ 157.458,87