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- Liquidação Nº 02010284.006
Número:02010284
Valor Total do Empenho:R$ 1.360.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 927.505,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 432.494,27
Liquidação: 02010284.006
Liquidada em: 26/05/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 157.458,87
Valor Líquido: R$ 109.279,74
Competência: Maio/2025
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/05/2025
Data de Solicitação 26/05/2025
Histórico:
FOPAG REF MAI25 - EFETIVOS ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDELista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 157.458,87 | 1,00 | R$ 157.458,87 | |
Total Bruto | R$ 157.458,87 | ||||
Total Liquido | R$ 157.458,87 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 1.097,11 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 5.536,92 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 4.497,81 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 762,98 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 17.552,36 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 477,32 | ||
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 222,95 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 1.396,80 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 15.907,57 | ||
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACSE | Pagar/Recolher | R$ 56,48 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 670,83 |
Total das Retenções: R$ 48.179,13