Dados do Empenho:

Número:02010390

Valor Total do Empenho:R$ 5.747.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.888.926,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.858.573,43

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010390.012

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 68.139,32

Valor Líquido: R$ 51.914,21

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

Fopag.comiss 01.comp.maio/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 68.139,321,00R$ 68.139,32
Total BrutoR$ 68.139,32
Total LiquidoR$ 68.139,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 263,98
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 527,77
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 5.499,86
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 9.933,50
Total das Retenções: R$ 16.225,11
Total Pago: R$ 68.139,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805093728/05/2025R$ 68.139,32