Dados do Empenho:

Número:02010390

Valor Total do Empenho:R$ 5.747.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.888.926,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.858.573,43

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010390.014

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.217,75

Valor Líquido: R$ 12.141,74

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

Fopag.comiss 03.comp.maio/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 13.217,751,00R$ 13.217,75
Total BrutoR$ 13.217,75
Total LiquidoR$ 13.217,75
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 984,30
Vale TransportePagar/RecolherR$ 91,71
Total das Retenções: R$ 1.076,01
Total Pago: R$ 13.217,75 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805094828/05/2025R$ 13.217,75