Dados do Empenho:

Número:02010609

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.996,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.003,42

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010609.005

Liquidada em: 28/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 484,22

Valor Líquido: R$ 484,22

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 27/05/2025


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11567TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SERVIÇO)R$ 484,221,00R$ 484,22
Total BrutoR$ 484,22
Total LiquidoR$ 484,22
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1006005310/06/2025R$ 484,22