Dados do Empenho:

Número:02010563

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.413,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 586,30

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010563.006

Liquidada em: 27/05/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.002,40

Valor Líquido: R$ 2.002,40

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 27/05/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25086AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE)R$ 2.002,401,00R$ 2.002,40
Total BrutoR$ 2.002,40
Total LiquidoR$ 2.002,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3005001830/05/2025R$ 2.002,40