Dados do Empenho:

Número:02050055

Valor Total do Empenho:R$ 31.382,40

Valor Total Liquidado:R$ 10.932,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.449,80

Dados da Licitação:

Número:14922022092001

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 126.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 383.191,20

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222111401

Valor Total do Contrato:R$ 383.191,20

Valor Empenhado:R$ 356.882,40

Saldo a empenhar:R$ 26.308,80

Liquidação: 02050055.001

Liquidada em: 02/07/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (07.146.768/0001-17)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6808

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 10.932,60

Valor Líquido: R$ 10.407,84

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 30/05/2025


Histórico:

liquidação da NF 6808, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24049MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ILIMITADA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO MAMOGRAFO DIGIMAMO TM , Nº DE SÉRIE : 01358301001. (MÊS)R$ 15.691,200,69673R$ 10.932,60
Total BrutoR$ 10.932,60
Total LiquidoR$ 10.932,60
NÚMERO DA NOTA: 6808

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/05/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: MXXG38563

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 10.932,604,80%R$ 524,76
Total das Retenções: R$ 524,76
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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