Dados do Empenho:

Número:05030126

Valor Total do Empenho:R$ 115.640,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.070,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.570,00

Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224111807

Valor Total do Contrato:R$ 634.040,00

Valor Empenhado:R$ 115.640,00

Saldo a empenhar:R$ 518.400,00

Liquidação: 05030126.001

Liquidada em: 10/06/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (21.959.988/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 8710

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.540,00

Valor Líquido: R$ 13.842,08

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 02/06/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 8710 - MARÇO - FORTAL MEDIC - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32166EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) IX (SERVIÇO)R$ 1.650,003,00R$ 4.950,00
#34292EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) XIV (SERVIÇO)R$ 1.650,004,00R$ 6.600,00
#34304EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) XVI (SERVIÇO)R$ 2.990,001,00R$ 2.990,00
Total BrutoR$ 14.540,00
Total LiquidoR$ 14.540,00
NÚMERO DA NOTA: 8710

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 23/05/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 823975818

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 14.540,004,80%R$ 697,92
Total das Retenções: R$ 697,92
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1206010912/06/2025R$ 14.540,00