Dados do Empenho:

Número:03020480

Valor Total do Empenho:R$ 608.443,20

Valor Total Liquidado:R$ 121.222,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 487.220,80

Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013055

Valor Total do Contrato:R$ 771.860,32

Valor Empenhado:R$ 628.957,76

Saldo a empenhar:R$ 142.902,56

Liquidação: 03020480.004

Liquidada em: 09/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CRECHE ESCOLA ANA BATISTA (22.619.921/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 27.974,40

Valor Líquido: R$ 27.974,40

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 03/06/2025


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de maio/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22248ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS. ANA BATISTA (SERVIÇO)R$ 291,4096,00R$ 27.974,40
Total BrutoR$ 27.974,40
Total LiquidoR$ 27.974,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1006008710/06/2025R$ 27.974,40