Dados do Empenho:

Número:02060011

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.387,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.612,01

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02060011.001

Liquidada em: 05/06/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.387,99

Valor Líquido: R$ 12.186,03

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 05/06/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 13.387,991,00R$ 13.387,99
Total BrutoR$ 13.387,99
Total LiquidoR$ 13.387,99
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherTransferirR$ 482,79
RestituiçõesTransferirR$ 719,17
Total das Retenções: R$ 1.201,96
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.