Dados do Empenho:

Número:03020337

Valor Total do Empenho:R$ 234.984,96

Valor Total Liquidado:R$ 84.709,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 150.274,98

Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013004

Valor Total do Contrato:R$ 323.104,32

Valor Empenhado:R$ 234.984,96

Saldo a empenhar:R$ 88.119,36

Liquidação: 03020337.004

Liquidada em: 09/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASSOCIACAO ESCOLA ANJO GABRIEL (08.537.803/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 21.359,62

Valor Líquido: R$ 21.359,62

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 03/06/2025


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (regime parcial e especial), referente ao mês de maio/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24763ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME PARCIAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS ANJO GABRIEL (SERVIÇO)R$ 174,848,00R$ 1.398,72
#19786ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. - ASS. ANJO GABRIEL (SERVIÇO)R$ 145,70137,00R$ 19.960,90
Total BrutoR$ 21.359,62
Total LiquidoR$ 21.359,62
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1206013712/06/2025R$ 21.359,62