Dados do Empenho:

Número:03020343

Valor Total do Empenho:R$ 93.714,24

Valor Total Liquidado:R$ 33.044,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.669,48

Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013008

Valor Total do Contrato:R$ 128.857,08

Valor Empenhado:R$ 93.714,24

Saldo a empenhar:R$ 35.142,84

Liquidação: 03020343.004

Liquidada em: 12/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASSOCIACAO SOC.,CULT.,E ESPORT. ALTO DA MANGUEIRA (07.481.990/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.594,88

Valor Líquido: R$ 5.594,88

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 03/06/2025


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (regime parcial e especial), referente ao mês de maio/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24818ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL - ASSOCEAMAM (SERVIÇO)R$ 145,7036,00R$ 5.245,20
#24769ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME PARCIAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASSOCEAMAN (SERVIÇO)R$ 174,842,00R$ 349,68
Total BrutoR$ 5.594,88
Total LiquidoR$ 5.594,88
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1606011116/06/2025R$ 5.594,88