Dados do Empenho:

Número:02010637

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 80.819,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 419.180,60

Dados da Licitação:

Número:10.017/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.599.959,23

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.199.918,46

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023082301

Valor Total do Contrato:R$ 3.199.918,46

Valor Empenhado:R$ 2.325.797,48

Saldo a empenhar:R$ 874.120,98

Liquidação: 02010637.003

Liquidada em: 23/06/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 71

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 42.748,02

Valor Líquido: R$ 42.748,02

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 05/06/2025


Histórico:

Aquisição de peças para os equipamentos da usina de asfalto.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#13342PEÇAS ORIGINAIS, DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DA USINA DE ASFALTO DE MARACANAÚ (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 42.748,021,00R$ 42.748,02
Total BrutoR$ 42.748,02
Total LiquidoR$ 42.748,02
NÚMERO DA NOTA: 71

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 03/06/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2506.37.830.136/0001-39.55.001.000000071.1.96947702.8

Número do Protocolo: 223250054111906

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.