Dados do Empenho:

Número:03020064

Valor Total do Empenho:R$ 115.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.794,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 67.705,69

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020064.005

Liquidada em: 10/06/2025

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548024

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 8.286,95

Valor Líquido: R$ 8.187,48

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 06/06/2025


Histórico:

Liquidação referente ao mês de Maio/2025. O valor total refere-se a soma de R$ 8.167,48 da fatura + R$ 99,47 da retenção do IR.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 8.286,951,00R$ 8.286,95
Total BrutoR$ 8.286,95
Total LiquidoR$ 8.286,95
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1606007816/06/2025R$ 8.286,95