Dados do Empenho:

Número:02010593

Valor Total do Empenho:R$ 3.226.087,01

Valor Total Liquidado:R$ 2.777.028,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 449.058,51

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010593.007

Liquidada em: 27/06/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3414

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 116.706,07

Valor Líquido: R$ 116.706,07

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 09/06/2025


Histórico:

liquidação da nota fiscal 3414 referente ao mês de abril decorrente do contrato 1492.22.08.01.03 conforme itens anexo
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20536PLANTÃO - 12 HORAS FERIADOS ESPECIAIS: DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO NOTURNOS, DIAS 25 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO DIURNOS; CARNAVAL( DO SÁBADO NOTURNO À TERÇA FEIRA NOTURNO) SEMANA SANTA( DA SEXTA FEIRA AO DOMINGO NOTURNO) - NEONATOLOGIA (SERVIÇO)R$ 4.773,2319,199999R$ 91.646,01
#21158PEDIATRIA-PLANTÃO - 12 HORAS FERIADOS ESPECIAIS: DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO NOTURNOS, DIAS 25 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO DIURNO E NOTURNO ; CARNAVAL (DO SÁBADO À TERÇA FEIRA DIURNO E NOTURNO) SEMANA SANTA (DA SEXTA FEIRA AO DOMINGO DIURNO E NOTURNO) (SERVIÇO)R$ 4.612,285,433334R$ 25.060,06
Total BrutoR$ 116.706,07
Total LiquidoR$ 116.706,07
NÚMERO DA NOTA: 3414

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 22/05/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 967026360

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.