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- Liquidação Nº 02010593.007
Número:02010593
Valor Total do Empenho:R$ 3.226.087,01
Valor Total Liquidado:R$ 2.777.028,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 449.058,51
Liquidação: 02010593.007
Liquidada em: 27/06/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3414
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 116.706,07
Valor Líquido: R$ 116.706,07
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 09/06/2025
Histórico:
liquidação da nota fiscal 3414 referente ao mês de abril decorrente do contrato 1492.22.08.01.03 conforme itens anexoLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#20536 | PLANTÃO - 12 HORAS FERIADOS ESPECIAIS: DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO NOTURNOS, DIAS 25 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO DIURNOS; CARNAVAL( DO SÁBADO NOTURNO À TERÇA FEIRA NOTURNO) SEMANA SANTA( DA SEXTA FEIRA AO DOMINGO NOTURNO) - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 4.773,23 | 19,199999 | R$ 91.646,01 | |
#21158 | PEDIATRIA-PLANTÃO - 12 HORAS FERIADOS ESPECIAIS: DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO NOTURNOS, DIAS 25 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO DIURNO E NOTURNO ; CARNAVAL (DO SÁBADO À TERÇA FEIRA DIURNO E NOTURNO) SEMANA SANTA (DA SEXTA FEIRA AO DOMINGO DIURNO E NOTURNO) (SERVIÇO) | R$ 4.612,28 | 5,433334 | R$ 25.060,06 | |
Total Bruto | R$ 116.706,07 | ||||
Total Liquido | R$ 116.706,07 |
NÚMERO DA NOTA: 3414
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 22/05/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 967026360
Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total