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- Liquidação Nº 02010449.006
Número:02010449
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.569,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.430,98
Liquidação: 02010449.006
Liquidada em: 11/06/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 166358691
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.355,54
Valor Líquido: R$ 1.258,56
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 09/06/2025
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.01.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#22000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE) | R$ 1.355,54 | 1,00 | R$ 1.355,54 | |
Total Bruto | R$ 1.355,54 | ||||
Total Liquido | R$ 1.355,54 |