Dados do Empenho:

Número:02010459

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.526,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.473,23

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010459.005

Liquidada em: 18/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300469501757

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 319,92

Valor Líquido: R$ 316,08

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 10/06/2025


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.03.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE)R$ 319,921,00R$ 319,92
Total BrutoR$ 319,92
Total LiquidoR$ 319,92
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2006001220/06/2025R$ 319,92