Dados do Empenho:

Número:02010711

Valor Total do Empenho:R$ 158.190,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.860,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 113.330,00

Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223121513

Valor Total do Contrato:R$ 1.207.380,00

Valor Empenhado:R$ 371.280,00

Saldo a empenhar:R$ 836.100,00

Liquidação: 02010711.002

Liquidada em: 17/06/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: M M F GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (29.690.947/0001-53)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 124

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 22.130,00

Valor Líquido: R$ 22.130,00

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 11/06/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 124 - ABRIL - MMF GESTÃO E SERVIÇOS (DR. MARDEN) - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32179EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) II (SERVIÇO)R$ 2.000,006,00R$ 12.000,00
#18366EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 2.300,003,00R$ 6.900,00
#18367EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 3.230,001,00R$ 3.230,00
Total BrutoR$ 22.130,00
Total LiquidoR$ 22.130,00
NÚMERO DA NOTA: 124

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/06/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 596711075

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2406024624/06/2025R$ 22.130,00