Dados do Empenho:

Número:01040097

Valor Total do Empenho:R$ 718.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 349.296,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 368.903,43

Dados da Licitação:

Número:01.001/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.792.120,97

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149020040101

Valor Total do Contrato:R$ 9.116.979,80

Valor Empenhado:R$ 8.711.373,40

Saldo a empenhar:R$ 405.606,40

Liquidação: 01040097.001

Liquidada em: 18/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PITAGUARY SERVICOS DE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (73.493.348/0001-31)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 394

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 118.945,89

Valor Líquido: R$ 112.641,76

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 16/06/2025


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#12518VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 10 PESSOAS SENTADAS, COM 03 PORTAS LATERAIS E 01 TRASEIRA, MOTOR DIESEL OU BICOMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE CÚBICA MÍNIMA DE 1.6 LITROS, EQUIPADA COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO. VEÍCULO COM NO MÁXIMO 05 ANOS DE USO. COM MOTORISTA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. (KM)R$ 3,9929.811,00R$ 118.945,89
Total BrutoR$ 118.945,89
Total LiquidoR$ 118.945,89
NÚMERO DA NOTA: 394

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/05/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1603 - Serviços de transporte de natureza municipal não contidos nos subitens 16.01 e 16.02 desta lista.ExtraorçamentárioR$ 118.945,890,00%R$ 2.378,92
INSS - PJ0002 - Serviço de TransporteExtraorçamentárioR$ 35.683,7711,00%R$ 3.925,21
Total das Retenções: R$ 6.304,13
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2006003720/06/2025R$ 118.945,89