Dados do Empenho:

Número:02010293

Valor Total do Empenho:R$ 338.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 116.140,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 221.859,38

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010293.005

Liquidada em: 30/05/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 29.113,71

Valor Líquido: R$ 28.918,71

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 30/05/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 29.113,711,00R$ 29.113,71
Total BrutoR$ 29.113,71
Total LiquidoR$ 29.113,71
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário FamíliaReterR$ 195,00
Total das Retenções: R$ 195,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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