Dados do Empenho:

Número:01040166

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.849,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.150,75

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040166.002

Liquidada em: 30/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.899,49

Valor Líquido: R$ 2.899,49

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 30/05/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 2.899,491,00R$ 2.899,49
Total BrutoR$ 2.899,49
Total LiquidoR$ 2.899,49
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2006025320/06/2025R$ 2.899,49