Dados do Empenho:

Número:02010390

Valor Total do Empenho:R$ 5.747.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.663.778,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.333.721,31

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010390.016

Liquidada em: 17/06/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 201.405,27

Valor Líquido: R$ 200.512,77

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AD - Ativo 13º Salário

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025


Data de Solicitação 17/06/2025


Histórico:

Fopag.1ª parc. do 13ª salário.comiss 02.comp. junho/25-Seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 201.405,271,00R$ 201.405,27
Total BrutoR$ 201.405,27
Total LiquidoR$ 201.405,27
Retenções
TipoAçãoValor Total
Pensão AlimentíciaPagarR$ 892,50
Total das Retenções: R$ 892,50
Total Pago: R$ 201.405,27 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806035918/06/2025R$ 201.405,27