Dados do Empenho:

Número:02010674

Valor Total do Empenho:R$ 35.202,60

Valor Total Liquidado:R$ 34.486,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 716,59

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.524.764,81

Valor Empenhado:R$ 1.085.404,37

Saldo a empenhar:R$ 1.439.360,44

Liquidação: 02010674.005

Liquidada em: 02/07/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 816894

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.509,91

Valor Líquido: R$ 6.509,91

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 18/06/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO PARTE DA NF Nº 816894, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6.509,911,00R$ 6.509,91
Total BrutoR$ 6.509,91
Total LiquidoR$ 6.509,91
NÚMERO DA NOTA: 816894

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/06/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 684Q483476193745099T

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0407007804/07/2025R$ 6.509,91