Dados do Empenho:

Número:02010420

Valor Total do Empenho:R$ 737.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 620.760,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 116.239,17

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010420.005

Liquidada em: 30/05/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 206.429,75

Valor Líquido: R$ 205.129,75

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 30/05/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 206.429,751,00R$ 206.429,75
Total BrutoR$ 206.429,75
Total LiquidoR$ 206.429,75
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário FamíliaReterR$ 1.300,00
Total das Retenções: R$ 1.300,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2006023020/06/2025R$ 206.429,75