Dados do Empenho:

Número:02010400

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 118.096,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.903,84

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010400.221

Liquidada em: 18/06/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 214,17

Valor Líquido: R$ 214,17

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 18/06/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 214,171,00R$ 214,17
Total BrutoR$ 214,17
Total LiquidoR$ 214,17
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 214,17 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806038118/06/2025R$ 214,17