- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02050012.001
Número:02050012
Valor Total do Empenho:R$ 338.730,46
Valor Total Liquidado:R$ 76.614,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 262.115,54
Número:14.001/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 18.141.091,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.141.091,56
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224082901
Valor Total do Contrato:R$ 18.141.091,56
Valor Empenhado:R$ 3.196.245,95
Saldo a empenhar:R$ 14.944.845,61
Liquidação: 02050012.001
Liquidada em: 27/06/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 22204
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 76.614,92
Valor Líquido: R$ 76.614,92
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 25/06/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 22204 - ABRIL - COOPANEST - CONFORME ITENS EM ANEXOSLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#26130 | PROCEDIMENTOS ELETIVOS (UNIDADE) | R$ 3.063.371,40 | 0,02501 | R$ 76.614,92 | |
Total Bruto | R$ 76.614,92 | ||||
Total Liquido | R$ 76.614,92 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/05/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 347330641