Dados do Empenho:

Número:02010541

Valor Total do Empenho:R$ 7.268.072,80

Valor Total Liquidado:R$ 5.505.272,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.762.800,38

Dados da Licitação:

Número:10.008/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.160.959,92

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 68.014.098,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101019100201

Valor Total do Contrato:R$ 68.014.098,70

Valor Empenhado:R$ 51.787.880,06

Saldo a empenhar:R$ 16.226.218,64

Liquidação: 02010541.006

Liquidada em: 10/07/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2722

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 726.679,40

Valor Líquido: R$ 597.064,34

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 03/07/2025


Histórico:

Despesas com os serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, referente a 73° medição, correspondente ao período de Maio/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16898ROÇO MECANIZADO COM CEIFADEIRA COSTAL (METRO QUADRADO)R$ 0,2086.212,20R$ 17.242,44
#16899CAIAÇÃO DE MEIO FIO (METRO)R$ 0,5880.394,50R$ 46.628,81
#16900COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS (TONELADA)R$ 141,823,38R$ 479,35
#16894VARRIÇÃO MANUAL (KM)R$ 291,681.023,34R$ 298.487,81
#16895CAPINAÇÃO MANUAL COM PAVIMENTO EM ASFALTO E PEDRA TOSCA (METRO QUADRADO)R$ 2,01118.916,80R$ 239.022,77
#16896LIMPEZA MANUAL DE CANAIS (METRO QUADRADO)R$ 2,66274,40R$ 729,90
#16897ROÇO EM TERRENO – PROCESSO MANUAL (METRO QUADRADO)R$ 0,5416.628,00R$ 8.979,12
#16901COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO (TONELADA)R$ 115,98585,87R$ 67.949,20
#16902HORA/HOMEM (HORA)R$ 23,582.000,00R$ 47.160,00
Total BrutoR$ 726.679,40
Total LiquidoR$ 726.679,40
NÚMERO DA NOTA: 2722

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/06/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 212933050

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 847.157,225,00%R$ 42.357,86
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 423.578,6111,00%R$ 46.593,65
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 847.157,224,80%R$ 40.663,55
Total das Retenções: R$ 129.615,06
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2207008522/07/2025R$ 726.679,40