Dados do Empenho:

Número:01070021

Valor Total do Empenho:R$ 1.999,61

Valor Total Liquidado:R$ 1.999,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070021.001

Liquidada em: 04/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.999,61

Valor Líquido: R$ 1.939,76

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 04/07/2025


Histórico:

FOPAG REF JUN25 - EXONERACAO COMISS ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.999,611,00R$ 1.999,61
Total BrutoR$ 1.999,61
Total LiquidoR$ 1.999,61
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 59,85
Total das Retenções: R$ 59,85
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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