- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 01070022.001
Número:01070022
Valor Total do Empenho:R$ 136.558,89
Valor Total Liquidado:R$ 136.558,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01070022.001
Liquidada em: 04/07/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 15.895,83
Valor Líquido: R$ 14.892,33
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 04/07/2025
Histórico:
FOPAG REF JUN25 - EXONERACAO ATENÇ BASICA - CONTRATO TEMP - SAUDELista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 15.895,83 | 1,00 | R$ 15.895,83 | |
Total Bruto | R$ 15.895,83 | ||||
Total Liquido | R$ 15.895,83 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 395,83 | ||
Restituições | Pagar/Recolher | R$ 607,67 |
Total das Retenções: R$ 1.003,50